martes, 8 de febrero de 2011

ARCELOR/MITTAL RESULTADO 4º TRIMESTRE EJERCICIO 2010.

Seguridad y Salud: el índice de frecuencia3 mejoró en 2010, situándose en 1,8x frente a 1,9x en 2009; se registró una notable mejora en el cuarto trimestre de 2010, con un índice de frecuencia que se situó en 1,6x frente a 1,9x en el tercer trimestre de 2010.

· El EBITDA4 del ejercicio ascendió a 8.500 millones de dólares (USD) (no incluye 400 millones de dólares (USD) correspondientes a Aperam), lo que representa un incremento del 52% con respecto a 2009; el resultado neto del ejercicio fue de 2.900 millones de dólares (USD), lo que supone un beneficio por acción de 1,93 dólares (USD).

· El EBITDA del cuarto trimestre de 2010 ascendió a 1.900 millones de dólares (USD) (incluye 100 millones de dólares (USD) derivados de la venta de derechos de emisión de CO2); el resultado neto del cuarto trimestre de 2010 arrojó pérdidas por valor de 800 millones de dólares (USD) (beneficio por acción negativo de 0,51 dólares), debido fundamentalmente a la depreciación asociada a la escisión de la división de acero inoxidable.

· El volumen de expediciones se situó en 85,0 millones de toneladas en el ejercicio 2010 (+22% con respecto al ejercicio 2009) y en 21,1 millones de toneladas en el cuarto trimestre de 2010 (+3% con respecto al tercer trimestre de 2010).

· La sustancial generación de tesorería procedente de las actividades continuadas, de 3.300 millones de dólares (USD) en el cuarto trimestre de 2010 (3.800 millones de dólares (USD) en el ejercicio 2010), permitió reducir en 2.300 millones de dólares (USD) el endeudamiento neto5, que se sitúa en 19.700 millones de dólares (USD) a 31 de diciembre de 2010, frente a 22.100 millones de dólares a 30 de septiembre de 2010.

· La producción propia de mineral de hierro ascendió a 48,9 millones de toneladas en 2010, frente a 37,7 millones de toneladas en 2009; la producción propia de mineral de hierro en el cuarto trimestre de 2010 fue de 12,6 millones de toneladas.

· Escisión parcial (spin-off) de la división de acero inoxidable (Aperam) llevada a cabo con éxito tras su aprobación por los accionistas el 25 de enero de 2011.

Perspectivas y previsiones:

· Se prevé un aumento del volumen de expediciones en el primer trimestre de 2011, impulsado por la continuada y progresiva recuperación de la demanda subyacente y la mejoría del sentimiento de mercado. Asimismo, los precios de venta se están ajustando a los rápidos incrementos de los precios de las materias primas.

· Las perspectivas para el primer trimestre de 2011 apuntan a un EBITDA que se situaría entre 2.000 y 2.500 millones de dólares (USD).

· Se prevé que el índice de utilización de capacidades de producción aumente en el primer trimestre de 2011, situándose en torno al 76% (frente al 69% en el cuarto trimestre de 2010); se prevé asimismo que los requisitos de fondo de maniobra y el endeudamiento neto aumenten en consecuencia (con un aumento que se prevé pronunciado en el caso del endeudamiento neto).

· El presupuesto asignado a inversiones en 2011 asciende a 5.000 millones de dólares (USD), incluyendo 1.400 millones de dólares (USD) destinados a inversiones en minería.

· La Sociedad se ha fijado como objetivo incrementar la producción propia de mineral de hierro en aproximadamente un 10% en 2011 con respecto a 2010.

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