jueves, 29 de julio de 2010

OBRASCON HUARTE LAIN RESULTADO 1º SEMESTRE EJERCICIO 2010.

La cifra de negocio del Grupo OHL en el primer semestre del ejercicio 2010 ha ascendido a 2.113,2 millones de euros, un 7,6% superior a la del mismo periodo del ejercicio 2009 debido, principalmente, al buen comportamiento de las actividades de Concesiones y Construcción Internacional, que con incrementos del 54,8% y 11,5%, respectivamente, han compensado el menor volumen de obra de la actividad de Construcción Nacional.

La actividad con mayor peso en las ventas es Construcción Internacional con un 40,7% del total, seguida de Construcción Nacional con un 29,4% y de Concesiones con un 23,0%.

Cabe destacar que el 65,6% de la cifra de negocio del primer semestre de 2010 se realiza en el exterior, frente al 55,6% que suponía en el mismo periodo de 2009. Las ventas internacionales han tenido un incremento del 26,5% respecto al primer semestre de 2009, consecuencia de la creciente internacionalización del Grupo.

El beneficio bruto de explotación (EBITDA) se sitúa en 390,6 millones de euros, un 18,5% de la cifra de negocio, y ha tenido un incremento del 37,1% sobre el del primer semestre de 2009.

Este incremento se ha debido a las actividades de Concesiones y Construcción Internacional, que ya suponen el 89,9% del EBITDA total del Grupo, frente al 79,5% que representaban en los seis primeros meses del ejercicio 2009.

El 95,8% del EBITDA total del grupo procede del exterior, frente al 89,1% que suponía en el primer semestre de 2009.

El beneficio neto de explotación (EBIT) asciende a 259,9 millones de euros, un 12,3% sobre la cifra de negocio, y también presenta un incremento del 31,7% sobre el registrado en el primer semestre de 2009. Destacan los crecimientos de Concesiones y Construcción Internacional, que suponen un 95,4% del EBIT total del Grupo.

El importe neto de ingresos y gastos financieros del primer semestre de 2010 asciende a -123,1 millones de euros, lo que supone un empeoramiento de 38,1 millones respecto al mismo periodo de 2009, debido al aumento de la deuda sin recurso por las nuevas concesionarias puestas en marcha.

Dicho empeoramiento se ha visto mitigado por las diferencias netas de cambio, que en los seis primeros meses del ejercicio 2010 ascienden a 18,2 millones, frente a un neto negativo de -5,4 millones que suponían en el mismo periodo del 2009.

El deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros asciende a -1,6 millones de euros y corresponde principalmente a la pérdida por la desinversión de sociedades menores de servicios (PACSA, Irena y Oshga), encuadradas en la actividad de Construcción Nacional y cuya venta se ha decidido por no ser estratégicas para el Grupo.

El beneficio antes de impuestos alcanza los 155,4 millones de euros, 7,4% sobre la cifra de negocio, con un incremento del 42,0 % sobre el primer semestre del ejercicio 2009.

El beneficio atribuido a la Sociedad Dominante alcanza los 66,1 millones de euros, lo que representa un 3,1% sobre la cifra de negocio y presenta un incremento del 26,1% sobre el primer semestre de 2009.

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