◊ Las ventas INTERNACIONALES aportan un 44,3% DEL TOTAL (respecto un 42,1% en 2008)
◊ La CARTERA aumenta un 5,6% hasta los 34.547,5 millones de euros
◊ El MARGEN EBITDA se modera 0,5 p.p, hasta el 11,5%
◊
Los GASTOS FINANCIEROS se reducen un 23% y la DEUDA NETA con recurso un 10,3%La evolución del Grupo en 2009 refleja la solidez del modelo de negocio, de diversificación de actividades y zonas geográficas del grupo FCC. Con descensos moderados en ingresos y margen operativo en niveles similares a los del ejercicio anterior, a pesar de recoger 2009 la fase más álgida de la contracción del ciclo económico actual y que incorpora, respecto 2008, máximos diferenciales en términos de caída del consumo de cemento y generación de residuos.
Esto permite un aumento de la cartera a diciembre pasado del 5,6% respecto 2008, hasta un nuevo máximo de 35.547 millones de euros; reforzando la cuota de mercado y la visibilidad del Grupo sobre sus ingresos futuros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario