lunes, 1 de marzo de 2010

FCC RESULTADO EJERCICIO 2009.

La CIFRA DE NEGOCIOS alcanza 12.699,6 millones de euros, un 6,7% inferior al 2008.

Las ventas INTERNACIONALES aportan un 44,3% DEL TOTAL (respecto un 42,1% en 2008)

La CARTERA aumenta un 5,6% hasta los 34.547,5 millones de euros

El MARGEN EBITDA se modera 0,5 p.p, hasta el 11,5%

El FLUJO DE CAJA DE EXPLOTACIÓN aumenta un 38,8% con 1.577,6 millones de euros

Los GASTOS FINANCIEROS se reducen un 23% y la DEUDA NETA con recurso un 10,3%

El BENEFICIO NETO ATRIBUIBLE alcanza 307,2 millones de euros, un 8% de reducción

La evolución del Grupo en 2009 refleja la solidez del modelo de negocio, de diversificación de actividades y zonas geográficas del grupo FCC. Con descensos moderados en ingresos y margen operativo en niveles similares a los del ejercicio anterior, a pesar de recoger 2009 la fase más álgida de la contracción del ciclo económico actual y que incorpora, respecto 2008, máximos diferenciales en términos de caída del consumo de cemento y generación de residuos.

Destaca el fuerte dinamismo de la contratación de las actividades de Construcción y Servicios Medioambientales durante el año, con la adjudicación de importantes contratos, en especial en el exterior.

Esto permite un aumento de la cartera a diciembre pasado del 5,6% respecto 2008, hasta un nuevo máximo de 35.547 millones de euros; reforzando la cuota de mercado y la visibilidad del Grupo sobre sus ingresos futuros.

Asimismo, es importante comentar la progresiva mejora, tanto a nivel operativo como de beneficio neto, conseguida durante el desarrollo del ejercicio en comparación con el año anterior. En este sentido cabe destacar en el ámbito de la financiación la reducción del capital circulante y los menores gastos financieros, así como en el operativo la recuperación en las distintas áreas de servicios y la estabilización de la reducción en la de cemento.

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